企业要闻
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7月21日,公司召开关于集团公司财务资金内控风险专项检查结果反馈与整改布置会议,公司党委委员、总会计师王现刚出席会议。 会议通报了集团(股份)公司检查组现场检查发现的主要问题,并布置了整改方案,明确了整改部门和责任人,会议要求相关部门和项目高度重视,提高政治站位,对集团(股份)公司检查组反馈的问题逐一落实整改,并以此整改为契机,提升公司财务资金风险管控及内控管理能力。 会议要求,一是逐条制定整改措施,及时整改、立行立改;二是吸取教训、举一反三,避免类似的问题重复发生;三是财务资金部、二级单位总部要加强业务指导,深入基层,靠前指挥,严格审核把关;四是加强业务学习和交流,常学常新,学无止境;五是端正态度,坚决做到不回避问题,保质保量完成整改任务;六是守正创新,集中管理资金账户,优化管理流程。 公司财务资金部、国际公司所有财务人员参加了现场会,各二级单位、各项目部所有财务人员参加了视频云会议。
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