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纪检监察

公司内部审计工作取得新成效
来源:审计部 作者:李芬明 时间:2021年8月6日 文字大小:【      

2020年度在集团(股份)公司审计部的业务指导下,公司内部审计工作在常态化疫情防控条件下化危为机,危中寻机,坚持不等不靠、创新方法开展工作。全体审计人员发扬不怕困难,勇于担当的敬业精神,砥砺前行、开拓创新、奋发有为,战胜了各种风险和疫情挑战,积极推进各项审计工作进程,超额完成了各项审计任务。全年累计完成审计项目18项,计划14项,计划完成率129%,出具审计报告18份,提出审计建议、意见共130余条,已得到整改落实的100条,审计问题整改率为95%。审计工作在促进公司规范管理、改革创新、完善内控、防范风险等方面发挥了重要作用,为助推公司“品质提升、规模提速”提供了坚强的内审保障。

2020年度内部审计工作成果丰硕,在集团(股份)公司开展的2020年度内部审计先进单位和先进个人等评比工作中,公司首度被评为集团(股份)公司系统内部审计先进表扬单位,1人被评为集团(股份)公司内部审计先进工作者。同时,公司报送的“公司总部及所属等单位办公费用专项审计”也获集团(股份)公司系统优秀审计项目三等奖。

近年来,公司党政领导高度重视内部审计工作,公司审计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及公司年度职代会、工作会的会议精神,坚持“以党建为引领,以风险为导向,以公司治理为核心,以企业发展为目标”的工作定位,深化内部审计体系建设,强化问题整改问责,优化审计方式方法,坚持以高质量审计,服务公司高质量发展。

面向“十四五”,公司内部审计工作将始终坚持党对审计工作的全面领导,持续推进审计监督全覆盖,全面防范经营投资风险,科学改进审计管理方式方法,不断增强政治能力、专业化能力、信息化能力和风险预警能力,尽责担当、求真务实,锐意进取,为公司高质量发展保驾护航,为实现公司“高质量发展”的战略目标而努力奋斗!

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